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市残联接受市审计局内部审计业务工作规范化调查

文章来源:审计部    作者:李慧媛   发表时间:2013-06-21 【字体:

图为市残联和审计局内审处一起沟通交流

  6月21日,市审计局内部审计指导处副秘书长李春燕带领一行三人到市残联进行内部审计业务工作规范化调查,赵延红副巡视员、计财部领导及审计部人员参加了会议。

  会上,赵延红副巡视员向内审指导处分别从今年市残联审计部成立以来开展审计工作的基本情况、建章建制规范操作流程、如何加强廉政防范工作、不断提升审计质量等几个方面进行了情况介绍,也希望市审计局内审指导处对市残联审计部多进行指导。同时,从加强审计业务交流、提供相互学习机会、多组织审计业务培训、提升审计人员专业技能等方面与审计局内审指导处进行了沟通。

  审计局内审指导处人员认真听取了市残联的情况介绍,还查阅了市残联2012年预算执行自查自纠工作资料及近几年的内部审计工作档案,对市残联开展审计工作的一些做法和取得的成绩给予了充分肯定和很高的评价。针对市残联提出的合理化建议,审计局内审指导处领导表示会认真研究。

  

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