北京市残疾人文化体育服务中心2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
根据市委编委《关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕84号),北京市残疾人文化体育服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位。中心主要职责为:组织开展本市残疾人群众性文化体育活动,培训残疾人文化体育工作者,开展残疾人体育训练,举办残疾人赛事活动,培养选拔残疾人运动员,管理服务残疾人体育运动队,承担市残疾人体育运动协会日常工作。
(二)机构设置情况
内设办公室、综合服务科、计划财务科、文化艺术科、群众体育科、竞技体育一科、竞技体育二科和运动保障科8个科室。
(三)人员编制及实有情况
北京市残疾人文化体育服务中心事业编制51人,实有人数47人,退休人员6人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算6036.16万元,比2024年年初预算数6131.04万元减少94.88万元,下降1.55%。主要原因是落实过紧日子思想,相关运行保障等经费减少。
(一)本年财政拨款收入6015.16万元
1.一般公共预算拨款收入6015.16万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入21.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入21.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
(三)上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算6036.16万元,比2024年年初预算数6131.04万元减少94.88万元,下降1.55%。主要原因是落实过紧日子思想,相关运行保障等经费减少。
(一)基本支出。基本支出预算2544.60万元,占本年支出预算42.16%,比2024年年初预算数2379.63万元增加164.97万元,增长6.93%。
(二)项目支出。项目支出预算3491.56万元,比2024年年初预算数3751.41万元减少259.85万元,下降6.93%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市残疾人文化体育服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算91.99万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加89.49万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数46.34万元,比2024年年初预算数0.00万元增加46.34万元,主要原因:2025年安排“参加第十二届全国残疾人运动会”一次性项目,涉及组织参加香港、澳门地区比赛相关经费。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数45.65万元,包括:公务用车购置费2025年预算数44.90万元,比2024年年初预算数0.00万元增加44.90万元,主要原因:按照车辆管理要求,经批准后更新年久老化公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数0.75万元,其中:公务用车保险0.66万元,其他0.09万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数2.50万元减少1.75万元,主要原因:按照新能源车定额标准申报预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市残疾人文化体育服务中心政府采购预算总额1844.43万元,其中:政府采购货物预算328.46万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1515.97万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市残疾人文化体育服务中心填报绩效目标的预算项目12个,占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3491.56万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市残疾人文化体育服务中心共有车辆0台,共计0.00万元;单位价值50万元以上的设备11台(套)、共计1586.90万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2025年度单位预算报表