北京市残疾人联合会财务结算中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市残疾人联合会财务结算中心预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<关于调整市残联所属事业单位机构编制的函>的通知》(京编办事〔2004〕11号),以及《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联部分所属事业单位机构编制的函>的通知》(京编办事〔2014〕2号),北京市残疾人联合会财务结算中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位,内设3个科室。
北京市残疾人联合会财务结算中心的主要职责是:负责对市残联所属单位财务收支事项、稽核等财务工作进行统一管理。
(二)人员构成情况
北京市残疾人联合会财务结算中心事业编制17人,实际15人;聘用人员0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算510.99万元,比2020年358.86万元增加152.13万元,增长42.39%。其中:财政拨款510.89万元,比2020年358.06万元增加152.83万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他资金0.1万元,比2020年0.8万元减少0.7万元,主要原因是2021年继续使用的财政性结转资金减少。
(二)支出情况
2021年支出预算510.99万元,其中:基本支出预算510.99万元,占总支出预算100%,比2020年358.86万元增加152.13万元,增长42.39%,主要原因是实际在职人数增加导致的基本经费增加和落实人员正常调资有关政策。
三、主要支出情况
本单位无项目支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本单位2021年无政府采购预算。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
本单位2021年无项目支出。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底,我单位无车辆,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表