北京市残疾人联合会(本级)2025年度单位预算信息公开

文章来源:计财部   发表时间:2025-03-07 【字体:

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在改革中要适应建立社会主义市场经济体制和残疾人事业发展的需要,进一步理顺关系,改进运行机制,按照残联自身特点,密切联系广大残疾人,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置情况

根据市委编办批复,市残联机关内设办公室、研究室、人事部、计划财务部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部等9个职能部室和机关党委(党建工作部)、机关纪委。

(三)人员编制及实有情况

北京市残疾人联合会(本级)行政编制(含工勤人员)78人,实有人数77人;退休人员65人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算6333.33万元,比2024年年初预算数6278.85万元增加54.48万元,增长0.87%。主要原因是部分人员职务职级变动,基本经费增加。

(一)本年财政拨款收入6304.66万元

1.一般公共预算拨款收入6239.66万元。

2.政府性基金预算拨款收入65.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

(二)本年其他资金收入8.50万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入8.50万元。

(三)上年结转结余20.17万元

10.上年结转结余20.17万元。

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1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算6333.33万元,比2024年年初预算数6278.85万元增加54.48万元,增长0.87%。主要原因是部分人员职务职级变动,基本经费增加。

(一)基本支出。基本支出预算3760.53万元,占本年支出预算59.38%,比2024年年初预算数3708.05万元增加52.48万元,增长1.42%。

(二)项目支出。项目支出预算2572.80万元,比2024年年初预算数2570.80万元增加2.00万元,增长0.08%。其中:

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

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2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市残疾人联合会(本级)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算139.59万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加50.28万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数77.81万元,与2024年年初预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数61.78万元,包括:公务用车购置费2025年预算数44.90万元,比2024年年初预算数0.00万元增加44.90万元,主要原因:按照车辆管理要求,经批准后更新年久老化公务用车;公务用车运行维护费2025年预算数16.88万元,其中:公务用车燃油9.51万元,公务用车维修4.13万元,公务用车保险2.16万元,其他支出1.08万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数11.50万元增加5.38万元,主要原因是结合实际统筹保障车辆正常运行。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年北京市残疾人联合会(本级)政府采购预算总额1666.73万元,其中:政府采购货物预算226.81万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1439.92万元。

(二)政府购买服务预算说明

2025年北京市残疾人联合会(本级)政府购买服务预算总额1458.78万元。

(三)机关运行经费说明

2025年北京市残疾人联合会(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算490.14万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京市残疾人联合会(本级)填报绩效目标的预算项目21个,占本单位本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2572.80万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,北京市残疾人联合会(本级)共有车辆7台,共计168.98万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0.00万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件:北京市残疾人联合会(本级)2025年度单位预算报表

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