北京市残疾人联合会2025年度部门预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项或共同事权转移支付资金绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在改革中要适应建立社会主义市场经济体制和残疾人事业发展的需要,进一步理顺关系,改进运行机制,按照残联自身特点,密切联系广大残疾人,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。
(二)机构设置情况
根据市委编办批复,市残联机关内设办公室、研究室、人事部、计划财务部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部等9个职能部室和机关党委(党建工作部)、机关纪委。
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕84号),市残联直属事业单位(公益一类)共7个,主要是:北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心(北京市第八十六职业技能鉴定所)、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人维权服务中心、北京市无障碍环境建设促进中心(北京市残疾人辅助器具资源中心)。
(三)人员编制及实有情况
北京市残疾人联合会行政编制78人,实有人数77人;事业编制282人,实有人数256人;离退休人员135人,其中:退休135人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算28,939.57万元,比2024年年初预算数29,096.22万元减少156.65万元,下降0.54%。主要原因是加强年度经费执行管理,年初结转结余经费进一步压减。
(一)本年财政拨款收入27,416.79万元
1.一般公共预算拨款收入27,351.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入65万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入1,254.30万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入21万元。
6.上级补助收入7.50万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1,225.80万元。
(三)上年结转结余268.48万元
10.上年结转结余268.48万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算28,939.57万元,比2024年年初预算数29,096.22万元减少156.65万元,下降0.54%。主要原因是加强年度经费执行管理,年初结转结余经费进一步压减。
(一)基本支出。基本支出预算16,139.77万元,占本年支出预算55.77%,比2024年年初预算数15,889.07万元增加250.70万元,增长1.58%。
(二)项目支出。项目支出预算12,799.80万元,比2024年年初预算数13,207.14万元减少407.34万元,下降3.08%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出7.50万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市残疾人联合会行政(本级)、北京市残疾人文化体育服务中心和北京市残疾人服务示范中心等3个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算236.58万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加132.13万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数124.14万元,比2024年年初预算数77.81万元增加46.33万元,主要原因:2025年安排“参加第十二届全国残疾人运动会”一次性项目,涉及组织参加香港、澳门地区比赛相关经费。
2.公务接待费。2025年预算数5万元,比2024年年初预算数9万元减少4万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数107.44万元,包括:公务用车购置费2025年预算数89.8万元,比2024年年初预算数0万元增加89.8万元,主要原因:经批准后更新购置两辆公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数17.64万元,其中:公务用车燃油9.51万元,公务用车维修4.13万元,公务用车保险2.82万元,其他支出1.18万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市残疾人联合会政府采购预算总额8,946.72万元,其中:政府采购货物预算729.39万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8,217.33万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年北京市残疾人联合会政府购买服务预算总额1,458.78万元。
(三)机关运行经费说明
2025年北京市残疾人联合会1家行政单位(北京市残疾人联合会(本级))的机关运行经费财政拨款预算490.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目80个,占本部门本年预算项目80个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12,551.69万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市残疾人联合会共有车辆12台,共计355.81万元;单位价值50万元以上的设备21台(套)、共计2906.04万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备1台(套),共计100万元。
(八)市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明
2025年,根据《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》《关于印发<北京市残疾人事业补助区资金管理办法>的通知》等文件,已安排共同事权转移支付资金120273万元,主要用于引导全市残疾人事业均衡性发展,完善残疾人社会保障和社会服务体系建设等方面。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2025年度部门预算报表